目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会,成立于1988年1月,经批准于2001年更名为云南省福利彩票发行中心。云南省福利彩票发行中心是云南省民政厅直属的公益二类事业单位,具有独立的法人资格,财务实行独立核算,由中国福利彩票发行管理中心实施业务指导,云南省财政厅负责监管。云南省福利彩票发行中心实行政府性基金预算管理,为省一级预算单位,独立编制预决算,报云南省财政厅审核批准。
云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票,建设和管理福利彩票销售网络,落实销售计划,统一归集彩票公益金和发行费,并按规定及时足额上缴财政。具体履行以下职责:
1.制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;
2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
3.制定本行政区域彩票销售实施方案,并组织实施;
4.负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;
5.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;
6.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:办公室、财务部、技术部、营销宣传部、市场一部、市场二部、监督检查室、党建和人力资源部、采购和资产管理部。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.云南省福利彩票发行中心
全省16个州(市)、3个直管县(市)均设有福利彩票管理中心,负责当地福利彩票的销售管理工作。云南省福利彩票销售机构实行分级管理模式,州(市)、直管县福利彩票管理中心由当地民政部门负责行政领导、当地财政部门负责对彩票资金进行监管,云南省福利彩票发行中心仅对州(市)、直管县(市)福利彩票管理中心实施业务指导。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制7辆,在编实有车辆7辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,在省民政厅党组和各级民政部门的坚强领导下,在省财政厅的指导监管下,全省福彩系统坚持以习近平总书记关于民政工作重要论述和关于彩票工作重要指示批示精神为根本遵循,深入贯彻落实民政部、中福彩中心和省委、省政府工作要求,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“政治福彩、安全福彩、廉洁福彩”建设目标,持续强化规范管理,积极应对市场变化,稳妥化解风险挑战,全面提升发展质效,各项工作取得新进展、实现新突破。全年销售福利彩票100.14亿元,位居全国第6位;筹集公益金32.44亿元,稳定提供就业岗位1.6万余个,为全省民生保障和公益事业发展提供了有力支撑。
(一)突出政治引领,深化党建与业务融合。始终牢记福利彩票的政治属性,持续推进“公益同心·福彩同行”党建品牌与“云尚有你·增福添彩”业务品牌建设,以党建思维破解发展难题,以党建活力激发干事动力,实现党建与业务“同频共振、同向发力”。一是自觉融入和服务发展大局。自觉将福彩工作置于全省经济社会发展大局和民政事业发展全局中谋划推进,紧扣省委“3815”战略发展目标三年行动方案中福彩板块重点任务,积极探索“福彩+民政业务”、“新渠道场景+福彩”融合发展路径,把健康购彩、健康销量、健康发展摆在突出位置,努力实现经济效益与社会效益双提升,不断擦亮福利彩票的政治本色和民生底色。二是压紧压实全面从严治党主体责任。持续深化理论武装,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,聚焦资金管理、招标采购等关键环节,完善廉政风险防控机制,强化权力运行监督制约;贯通融合巡视、审计等各类监督成果,不折不扣抓整改、促规范,常态化开展警示教育,让“心有所畏、言有所戒、行有所止”成为干部职工的自觉行动,营造遵规守纪的良好政治生态;以培养“四有”民政干部为抓手,加强福彩人才队伍建设,1名同志获评全省民政系统先进个人。三是持续提升舆情应对能力。制定电脑票大奖中出应对预案,开展舆情监测、预警并及早分析介入,注重加强对开奖兑奖等关键环节和销售网点、官网官微等阵地的管理,关注重点自媒体、协调传统媒体,1次电脑票大奖中出和快乐8 、双色球游戏规则变更均未产生负面舆情,有效防范了福彩领域舆情向意识形态领域传导。
(二)聚焦以进促稳,激发市场内生动力。面对经济下行压力加大、政策调整加快、消费结构转型等多重挑战,坚持守正创新,确立了“发展即开票、挖掘快乐8游戏潜力、巩固3D游戏市场优势、稳住双色球游戏基本盘”的工作思路,深化购彩行为研究和数据分析,统筹淡旺季市场需求,动态调整发展策略,推动市场在承压中稳步前行。2025年全省销量同比增长0.44%,高于全国平均水平,与广东、安徽同为少数实现正增长的头部省份。将营销资金向应对兑奖规则与税法口径调整带来的冲击和培育新玩法、扩大优化购彩群体倾斜,发挥派奖和营销促销“稳市场、促增长”的积极作用,有效激发了年轻购彩群体活力。结合电脑票销量增长、即开票订票等反哺销售网点,持续开展优秀网点激励,组织双色球、快乐8销售技能大赛,提升网点积极性和销售能力。
(三)强化规范管理,拓展销售渠道活力。一方面,坚持将规范管理作为福彩事业高质量发展的基石。一是深化政策制度体系建设。开展市场饱和度、新渠道拓展路径等课题研究,提升工作统筹性和前瞻性。梳理彩票业务、销售管理、内控管理等方面制度,统筹推进公开征召、舆情应对、监督检查等30余项制度的“立改废”,提升管理规范化水平。二是深化服务保障体系建设。聚焦堵点问题,增加州市兑奖周转金,规范投注机更换标准流程,配置中奖查询终端,提升投注机维修、热敏纸供应等日常保障能力。完成全省销售网点信息采集录入,实现网点视频监控全覆盖,持续加强北斗定位与视频联动调度体系建设,赋能销售行为规范。三是深化基层队伍建设。鼓励州市探索建立差异化的市场管理员队伍激励机制,进一步激发调动其工作积极性、主动性。聚焦能力培养,采取“线上+线下”的方式累计培训超4万人次,提升了市场管理员和代销者队伍综合素质。另一方面,努力打破路径依赖,坚持“传统渠道提质、新兴渠道破圈、跨界融合赋能”一体推进。一是实施销售网点公开征召机制,全年新增销售网点159个,严格落实代销者实名制缴款,探索增强综合体验厅公益效能,探索专营网点标准化建设,择优选建一批“公益驿站”,打造集彩票销售、公益宣传、便民服务、临时救助于一体的“文明实践微窗口”。二是确立“专营为主、兼营为辅”的工作思路,探索“既有代销者+新销售场景”、“企业法人+异业合作”等模式,配套完善建店补贴、代销费比例调整等政策支持,设计注册“国潮·云尚福驿”福潮店定位和形象标识,推动福彩销售向商业综合体、美食街区、入昆航班、交通枢纽等场景延伸,新渠道建设初见成效。三是探索“福彩+”“+福彩”融合模式,开展“福彩+婚庆、区划地名、慈善”和“民族节日、村BA+福彩”等跨界主题活动,积极推进“福彩+青年创业”落地,有效激活市场热度。
(四)坚守公益初心,彰显责任价值。始终践行“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,将责任理念融入福彩血液,传递公益福彩的温度。一是深化责任彩票建设,强化价值引领。坚守“多人少买、寓募于乐”的购彩理念,严格落实快乐8“初始可销售注数”设置、3D限号风控、大额投注监测、严禁向未成年人售彩及兑奖等风险管控措施。探索建立购彩者心理疏导机制,开展线上线下心理团辅活动25场,推动“问题彩民”工作从被动干预向主动预防转变,相关做法获《国家彩票》杂志报道。编制并发布2024年度省级及3个州市责任彩票报告,围绕开奖兑奖、网点管理、业务费使用等社会关注度较高业务工作,强化信息公开,以公开增公信。畅通信访渠道,做好信访投诉处理,及时回应群众诉求。配合财政、公安等部门严厉打击非法彩票,净化市场环境。二是强化公益品牌建设,讲好福彩故事。开展南博会福彩公益展示、公益健康跑、“爱与福彩”有奖征文及短视频征集等品牌活动20余场,深入10个州市开展“福暖彩云南”系列活动,邀请近600名社会各界代表实地探访公益金资助项目,累计捐赠物资4万余件惠及66家福利机构,配套开展义诊、义剪等爱心服务超万人次,让福彩公益更加可感可及。
(五)筑牢安全屏障,提升治理能力。坚持统筹发展和安全,不断提升安全工作能力水平。一是强化技术支撑。积极争取将云南纳入2026年全国统一系统试点名单,扎实推进各项前期准备工作。常态化开展风险排查和应急演练,确保销售系统、开奖兑奖、资金数据等核心环节安全稳定运行。强化技术力量培养,推进开奖信息核对等工作自主完成。推进省中心机房非生产环境基础设施国产化改造,实现关键软硬件自主可控。二是严格监督检查。建立风险隐患常态化排查整治机制,制定监督检查办法,采用日常巡检、摸底自查、“四不两直”等方式开展销售网点经营合规性排查检查,从严处理违规违法销售行为,防范市场风险。围绕办公、销售、仓储等场所常态化开展安全风险隐患排查整治,确保销售安全。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省福利彩票发行中心2025年度无一般公共预算财政拨款收入,《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
云南省福利彩票发行中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省福利彩票发行中心2025年度收入合计189,845,777.10元。其中:财政拨款收入186,657,922.20元,占总收入的98.32%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,187,854.90元,占总收入的1.68%。
与上年相比,收入合计增加2,705,336.39元,增长1.45%。其中:财政拨款收入增加2,253,550.77元,增长1.22%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加451,785.62元,增长16.51%。主要原因是。财政拨款收入增加原因2025年销量比2024年增长,对应增加彩票机构销售业务收入增加,其他收入增加原因是税局返还个人所得税收入增加。
2025年、2024年收入情况对比表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 2025年度 | 2024年度 | 增减变化 | 增减比率 |
本年收入合计 | 189,845,777.10 | 187,140,440.71 | 2,705,336.39 | 1.45% |
财政拨款收入 | 186,657,922.20 | 184,404,371.43 | 2,253,550.77 | 1.22% |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 186,657,922.20 | 184,404,371.43 | 2,253,550.77 | 1.22% |
其他收入 | 3,187,854.90 | 2,736,069.28 | 451,785.62 | 16.51% |
二、支出决算情况说明
云南省福利彩票发行中心2025年度支出合计188,922,721.65元。其中:基本支出18,737,466.64元,占总支出的9.92%;项目支出170,185,255.01元,占总支出的90.08%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加100,002.13元,增长0.05%。其中:基本支出增加2,433,222.19元,增长14.92%;项目支出减少2,333,220.06元,下降1.35%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。基本支出增加主要原因是2025年支付全年物业管理费,编内人员增加绩效工资、年度考核合格增加薪级工资等。项目支出减少的主要原因是2025年部分项目未执行。
2025年、2024年支出情况对比表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 2025年度 | 2024年度 | 增减变化 | 增减比率 |
本年支出合计 | 188,922,721.65 | 188,822,719.52 | 100,002.13 | 0.05% |
基本支出 | 18,737,466.64 | 16,304,244.45 | 2,433,222.19 | 14.92% |
其中:人员经费支出 | 14,184,398.81 | 12,581,067.74 | 1,603,331.07 | 12.74% |
公用支出 | 4,553,067.83 | 3,723,176.71 | 829,891.12 | 22.29% |
项目支出 | 170,185,255.01 | 172,518,475.07 | -2,333,220.06 | -1.35% |
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省福利彩票发行中心正常运转的日常支出18,737,466.64元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,184,398.81元,占基本支出的75.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,553,067.83元,占基本支出的24.30%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省福利彩票发行中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出170,185,255.01元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
福利彩票销售机构业务项目支出专项经费支出139,018,112.3元,主要用于:1.2025年云南福彩进一步加强市场营销宣传,提升品牌形象,通过平面媒体、户外媒体、广播媒体、电视媒体、官网官微等五个板块宣传媒体宣传覆盖,提升我省福利彩票品牌形象和游戏知名度,使福利彩票票种、形象、公益广告投放覆盖面达到100%;积极开展“福彩嘉年华”系列游戏品牌及公益宣传地推活动,大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵,各游戏、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等,深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩。2.强化对市场管理员的日常管理,通过激励、培训等多种方式使得市场管理员的作用得到了有效发挥,保障了我省福彩销售工作安全、有序的开展。3.保障全年即开型彩票物流配送,2025年物流平台配送范围覆盖率为100%,未及时送达的订单主要因边远乡镇交通不便,物流配送周期较长。4.开展“福暖彩云南”系列公益活动、“公益同心 福彩同行”云南福彩公益健康跑主题活动,通过开展公益金宣传项目,进一步宣传中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”福彩文化,加强公益金使用宣传,提升福利彩票公益形象。5.全年组织电脑型福利彩票游戏赠票促销活动,赠票促销期间销量得到有效提升;组织全省销售网点销售擂台赛,有效提升了网点销售积极性。6.采购热敏纸用于保障市场销售。
福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费支出18,390,650.00元,主要用于通信业务服务租用、机房灾备互联网1号专线通讯服务、机房灾备互联网2号专线通讯服务、电脑型福利彩票销售管理系统软件和数据保障的维护和升级、电子支付应用软件及销售网点管理应用软件系统维护及升级、数据机房UPS及精密空调维护保养、数据机房动环视频监控系统云服务维护、数据机房动力环境集中监控系统维护保养、“双活”运行环境软件维护、彩票销售系统“双活”数据中心硬件设备维修保养、综合业务安全接入技术支持及维保、云南省福利彩票信息系统安全建设等服务,有效保障了云南省福利彩票销售系统正常稳定运行,确保了数据安全、准确、完整及网络系统安全,机房系统正常运行。
福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费支出3,883,352.71元,主要用于综合业务安全接入系统运行平台,云南福彩宣传大屏采购,电脑福利彩票投注终端设备,消防设施设备更换等项目采购,保障中心机房生产系统电费,按时缴纳福利彩票销售体验大厅的水电费、物管费,保障销售体验大厅的正常运转、稳定运营。
2025年度中央彩票市场调控项目资金支出8,893,140.00元,主要用于:1.采购投注设备提升彩票销售场所能力,主要用于我省的销售网点拓展及销售设备更换,填补我省福彩销售网络空白,为我省彩民提供更加便利的购彩条件。同时,更换销售网点在用的老旧投注设备,保障网点销售工作正常开展,为我省彩民持续提供优质的购彩服务。2.改善彩票业务支出,主要用于省福彩中心机房设备扩容建设项目,采购内容包括3台超融合一体机(预装国产操作系统)、2台存储内部交换机、1台二层交换机及配套集成服务。该项目顺利完成机房基础设施从非信创到国产自主可控的平稳过渡,为OA办公系统、财务内控系统等核心业务提供了安全可靠的信创运行环境,切实落实了国家信创战略。3.规范彩票市场秩序支出,主要用于《云南省彩票市场饱和度研究》课题项目支出。通过系统梳理全省彩票销售网点的分布密度、运营数据,结合云南人口分布、消费力水平等因素,研究不同区域的市场饱和程度,填补此前全省层面的饱和度量化研究空白,为推动我省福彩销售渠道科学布局、高质量发展提供数据依据,从源头规避渠道无序扩张带来的合规风险,筑牢行业安全底线。4.支持业务创新支出,主要用于销售擂台赛及销售技能赛项目支出,用于配套开展我省电脑票游戏销售擂台赛及销售技能赛活动,有效激发销售网点在赠票活动期间的销售积极性,大幅提升营销活动的普及面和活动触达率,有效扩大福彩品牌影响力,进一步保障赠票促销活动取得预期实施效果。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省福利彩票发行中心2025年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元,增长0.00%,完成年初预算的0.00%。云南省福利彩票发行中心实行政府性基金预算管理,我单位的财政拨款收入全部是政府性基金预算财政拨款收入,故我单位无一般公共预算财政拨款收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为183,650.00元,决算为97,102.37元,完成年初预算的52.87%;支出决算较上年增加48,261.84元,增长98.82%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为153,650.00元,决算为95,047.37元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.88%,完成年初预算的61.86%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为2,055.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.12%,完成年初预算的6.85%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加46,693.84元,增长96.57%;公务接待费支出决算较上年增加1,568.00元,增长321.97%;具体是国内接待费支出决算2,055.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,568.00元,增长321.97%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为183,650.00 元,支出决算为97,102.37元,支出决算较上年增加48,261.84元,增加98.82%。
政府性基金财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为153,650.00 元,决算为95,047.37 元,完成年初预算的61.86%;公务接待费支出年初预算为30,000.00 元,决算为2,055.00 元,完成年初预算的6.85%。2025年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实“过紧日子”的工作要求,严格贯彻执行“三公”经费相关管理制度规定,在保证单位正常运转的条件下切实做到厉行节约。
政府性基金财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加46,693.84元,增长96.57%;公务接待费支出决算增加1,568.00
元,增长321.97%,具体是国内接待费支出决算2,055.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,568.00元,增长321.97%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算增加48,261.84元,增长98.82%。
政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支政府性基金财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人),主要用于外省民政厅和福彩中心来云南调研、考察、交流福彩工作经验。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(四)需要说明的事项
无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省福利彩票发行中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,与上年对比无变化,主要原因是:我单位是省编办批复的公益二类事业单位,单位经费纳入政府性基金预算管理,不属于行政单位、参照公务员法管理的事业单位,所以机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省福利彩票发行中心资产总额1,055,541,217.67元,其中,流动资产865,821,784.11元,固定资产181,577,393.99元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8,142,039.57元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少354,713,271.18元,其中固定资产增加5,056,504.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额97,821,758.00元,其中:政府采购货物支出13,866,610.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出83,955,148.00元。授予中小企业合同金额47,249,373.00元,其中:授予小微企业合同金额47,145,424.38元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(财综〔2015〕10号)文件要求,彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理。根据《云南省财政厅关于将彩票销售机构纳入一级预算单位管理的批复》(云财综〔2016〕28号),云南省福利彩票发行中心自2016年起被纳入省级一级预算单位管理,单位预算和决算不再纳入行政主管部门预算和决算,直接报省财政厅审批。
2025年度单位取得的福利彩票销售机构业务费全额上缴省级国库,纳入政府性基金预算管理,故我单位2025年度收到的财政拨款收入均为政府性基金财政拨款收入。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府性基金:是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。
财政拨款收入:是指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
彩票:是指国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。
彩票资金:是指彩票销售实现后取得的资金,包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。
彩票公益金:是指按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的,专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算,实行收支两条线管理。
彩票发行销售机构业务费:是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动的经费。
彩票销售机构:是指省一级的福利彩票、体育彩票销售机构。
附件1:云南省福利彩票发行中心2025年度部门决算公开附表.xlsx
附件2:云南省福利彩票发行中心2025年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx
附件3:云南省福利彩票发行中心2025年度部门决算绩效自评报告.xlsx