目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省居民家庭经济状况核对中心(加挂云南省低收入家庭认定指导中心牌子)主要职能是:负责居民家庭经济状况核对信息系统建设、管理和维护;负责跨区域居民家庭经济状况信息核对;承担低收入家庭认定指导工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
云南省居民家庭经济状况核对中心隶属云南省民政厅,为二级预算单位。2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。分别是:云南省居民家庭经济状况核对中心。因我单位人员编制少,未设置内部机构。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省民政厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)扩充数据共享内容,提高核对工作质量
省核对中心持续深化部门信息共享,积极沟通对接人社厅、农业农村、自然资源、医保、政务中心等部门,进一步扩大数据共享范围,促进高效核对、精准救助。其中,通过积极对接省政务中心、国家部委,突破性实现同公安部身份及户籍注销死亡信息、国家卫健委医学死亡人员信息的比对。同时,指导帮助推动全省多个州市或县市区实现金融信息共享,进一步巩固提升部、省、州、县四级信息共享核对一体化建设。
(二)完善核对功能,提升核对工作规范化、智能化水平
按照部中心制定的标准,云南省低收入人口动态监测信息平台(核对平台)通过对接部核对平台,实现了低保、特困等低收入人口认定和临时救助审核确认的居民家庭经济状况核对的标准电子化授权,实现部省、跨省核对的自动化,并自动推送进行部省核对,有力促进核对工作规范化、标准化。坚持低收入人口认定和临时救助“凡进必核”,切实发挥好居民家庭经济状况核对机构“看门人”作用,把好社会救助精准实施的第一关。同时,根据部中心工作计划,积极配合开展实施西南四省市跨区域核对一体化,为实现全国范围核对一体化建设贡献云南力量。
(三)持续加强低收入人口动态监测预警管理,完善监督管理体系
完善低收入人口动态监测预警指标,结合部中心监测平台优化升级工作指引,通过家庭状况、收支情况、财产状况等增加设置预警指标至40多项,从多角度强化民政社会救助等方面的数字监管机制。通过线上、线下相结合方式,扎实开展低收入人口动态监测预警,促进低收入人口高效、精准、公正认定。拓宽救助帮扶渠道,积极推进高效办成一件事的社会救助“一件事”,推动低保等低收入人口认定、临时救助、就业救助、住房救助、教育救助、困难群众医疗救助、代缴城乡居民养老保险等符合条件的社会救助一次性办理,助力形成救助帮扶合力。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
备注说明:云南省居民家庭经济状况核对中心2025年没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,为空表;没有政府性基金预算财政拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表;没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省居民家庭经济状况核对中心2025年度收入合计844,780.40元。其中:财政拨款收入844,780.40元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少1,550,328.75元,下降64.73%。其中:财政拨款收入减少1,550,328.75元,下降64.73%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。财政拨款收入减少主要原因是:2025年调出1人减少相应的人员经费支出;2025年无项目支出。
二、支出决算情况说明
云南省居民家庭经济状况核对中心2025年度支出合计844,780.40元。其中:基本支出844,780.40元,占总支出的100.00%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1,550,328.75元,下降64.73%。其中:基本支出减少159,928.75元,下降15.92%;项目支出减少1,390,400.00元,下降100.00%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:2025年调出1人减少相应的人员经费支出;2025年无项目支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省居民家庭经济状况核对中心机构正常运转的日常支出844,780.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出786,898.45元,占基本支出的93.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,881.95元,占基本支出的6.85%。
(二)项目支出情况
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省居民家庭经济状况核对中心2025年度一般公共预算财政拨款支出844,780.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,550,328.75元,下降64.73%,完成年初预算的85.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出718,403.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%,完成年初预算的86.71%。主要用于单位人员工资及日常工作支出;造成预决算差异的主要原因是调出1人减少人员经费和公用经费支出。
9.卫生健康(类)支出70,936.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%,完成年初预算的75.54%。主要用于单位职工医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是调出1人减少相应的经费支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出55,440.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的84.48%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金(单位负担部分)支出;造成预决算差异的主要原因是调出1人减少人员经费和公用经费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出。国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定,从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是:国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年对比无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省居民家庭经济状况核对中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,与上年对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省居民家庭经济状况核对中心资产总额9,013,315.36元,其中,流动资产3,101,701.70元,固定资产455,715.40元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5,455,898.26元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,440,947.90元,其中固定资产减少369,829.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
本单位2025年度无项目支出开支情况,故项目支出绩效自评表无数据,为空表。我单位系省民政厅直属事业单位,部门整体绩效表由省民政厅统一公开。
五、其他重要事项情况说明
其他重要事项情况说明无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。