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5300000161003/20250014
字号
文章来源
规划财务处
发布日期
2025-08-22

云南老年之家敬老院2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责为高龄、失能、失智老人提供医疗、护理、康复、临终关怀、心理关爱和生活照料等医养公益性服务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置11个内设机构,包括:办公室、医护部、云南爱心护理院、福海长青居家养老服务中心、云南抗战老兵照护中心、云南爱心护理员职业培训学校、一幢、二幢、三幢、益智康复长照区、食堂。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员4人。

我单位2024年末其他人员107人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员107人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。(云南老年之家敬老院年末实有车辆2,因云南省机关事务管理局未核定车辆编制,故现有车辆均无编制。)

三、重点工作概述

(一)加强党的建设,强化思想引领。敬老院党员领导干部认真贯彻落实党要管党、全面从严治党的总要求,机构改革后,及时向省民政厅机关党委请示成立了中共云南老年之家敬老院支部委员会,狠抓政治思想、意识形态和党风廉政建设。一是利用院长办公会、院周会和党支部会组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想,武装头脑、指导实践、推动工作。把习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实,以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是扎实开展党纪学习教育,原原本本学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和新修订的《中国共产党纪律处分条例》,常态化开展警示教育,提高党员干部知纪明纪守纪的自觉性。三是坚持民主集中制原则。认真贯彻落实“三重一大”制度,集体研究、集体决策,严格程序,使各项重大工作在公开、公平、公正的原则上进行,确保决策民主化,管理规范化、科学化。四是强化意识形态引领。加强正面引导,不断提高全院职工对意识形态工作的认识,增强政治定力,在政治方向、政治立场、政治观点上始终与党中央保持高度一致。五是加强党风廉政建设。专题研究党风廉政建设和反腐败工作,利用全院职工大会等传达学习领导干部违纪违规案例,开展廉政教育与廉洁服务承诺,全年收到上交财物19人次,其中红包0.38万元,蛋糕券1张,电热毯1床,白酒1瓶,包1个。贯彻落实殡葬领域乱象专项整治工作要求,公布殡仪馆联系方式及监督举报电话,自觉接受社会监督。

(二)贯彻机构改革精神,确保服务有序开展。贯彻落实全省机构改革工作会议精神,强化组织领导,压实工作责任,坚持稳的基调,做好机构改革宣传教育引导。服从改革大局,听从组织安排,做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减,圆满完成单位划转、人员移交、资产清查划转等工作。积极与省民政厅保持密切联系和对接,确保在改革过程中各项工作能够无缝衔接、顺畅推进,年度医养服务工作有序开展、综合责任目标如期完成。

(三)落实安全责任制,筑牢发展根基。敬老院为人员密集场所,是消防安全重点单位,居住的多为行动不便的老年人,安全责任重大。一是加强安全管理,建立健全安全管理体系。单位主要负责人为安全生产第一责任人,按照分管领域设置消防、医疗、后勤、食品等安全管理人,形成主要负责人-分管负责人-安全管理人-部门负责人-班组长的层级责任体系,层层落实安全生产责任。二是抓早抓小,持续推进隐患整治。通过定人、定责、定岗,落实隐患巡查制度,全面加强消防设施设备、电气线路、配电设施、供水设施、电梯、燃气设施等重要部位巡查并通过“智慧消防”平台上报巡查结果,发现苗头及时分析研判处理,避免隐患演变为事故。开展电动自行车安全隐患全链条整治,与铁塔能源有限公司合作新建了电动车充电桩。三是做好宣传培训,提升应急处置能力。吸取全国各地火灾事故、突发事件等事故教训,采取理论+实操形式,加强全员安全知识与应急处置能力培训提升,全年组织开展消防设施操作培训考核1次,治安突发事件应急演练1次,安排6人外出参加消防设施操作员培训,4人通过中级消防设施操作员考试,安排2人参加保安员培训考试取得保安员证书。派出人员参加全国养老机构消防安全管理培训,组织开展“安全生产月”与“119消防宣传月”活动,推动“人人讲安全、个个会应急”。四是坚持问题导向,统筹推进消防安全达标提升改造。院领导班子成员牢固树立“隐患就是事故,事故就要处理”的观念,全年在保持老人入住率不下滑的情况下,逐层搬移,克服困难,举全院之力推进消防改造,在人员调配、施工协调、老人安置、家属沟通解释等方面展现出极高的组织能力与执行力,实现了工程质量效率和医养服务连续性的双赢,确保全院安全稳定。目前全院供配电改造工程、消防安全达标提升改造工程已完成,系统已投用。五是充分发挥食品安全管理领导小组的作用,严格筛选食品供应商,落实市场询价制度,加强采购、验收、出入库等环节管理,实行双人验收,严把质量关,采购的食品原料、食品添加剂及食品相关产品必须符合国家有关食品安全标准和规定的要求,确保食品安全。

(四)加强人才培养教育,促进服务质量提升。一是集中组织各类人员开展学习培训。院内组织开展了低温烫伤知识、养老护理员职业道德及行为规范、养老机构服务礼仪规范、员工急救知识培训,开展体验穿纸尿裤活动1次;照护师及专业技术人员生活照料实操培训7场,各类人员专业技能业务学习培训共20场次。二是规范开展入职培训,针对新招聘高校毕业生开展岗前培训9场,包括医养结合新发展、院规章制度、合同保险解读、安全生产、生活照料实操等。三是积极争取安排人员外出培训学习。院外参加了DRGs实践应用与病案首页管理暨医疗质量管理能力提升、长护险知识、老年人能力评估、养老服务监管、全省卫生健康法治工作能力提升及标准化建设、云南省内部审计工作规定解读、公文处理要点和常用公文写作技巧培训等。5月,选派10人到北京参加第十届中国国际养老服务业博览会,并到北京市房山区千禾老年大学、海淀区四季青敬老院观摩学习;8月选派5人到广州参加第八届中国(广州)国际养老健康产业博览会,了解养老行业前沿动态。

(五)深耕医养结合,促进融合发展。一是全院紧紧围绕党中央和各级卫生健康部门关于医养结合工作的政策、标准、规范、指南开展工作,遴选成为昆明市长期护理保险居家服务机构,配备居家服务场所及人员,拓展居家养老服务业务。开展社区活动15次、社区居家养老服务健康管理及健康咨询、养老服务咨询267人、接待45人次、短期入托21人、助医服务4人、老年饭桌服务12人、居家上门服务6人。二是完善规章制度,制定完善《老年人外出管理制度》《新员工岗前培训表》《出院随访登记本》《医护交接班本》《药品管理登记本》《清洁设施设备用具消毒登记本》《洗衣房衣物清点登记本》《入住老人健康登记本》。根据医疗机构整治殡葬领域腐败乱象专项行动工作要求,及时完善《长者逝后服务管理制度》《遗体暂存间管理制度》《居民死亡医学证明书规范管理制度》等相关制度,建立健全《居民死亡医学证明书》领取登记表、《遗体交接登记本》。同时,结合《养老机构等级划分与评定》(2023版)梳理等级评定各项指标。三是认真做好长护险工作,根据长护险定点机构监管办法,定期加强长护险相关政策、操作培训学习,加强管控,制定护理计划,健全护理档案。截止到12月底有享受长护险待遇老人155人。四是加强医保监管,紧跟医保支付方式改革步伐,规范诊疗行为,加强质量控制与数据分析,提高医疗文书质量,规避扣款风险。五是坚持和完善入院评估制度,推进定期评估、动态评估全覆盖,依据评估结论调整服务标准及收费项目。全年共计评估663人次,其中新入评估166人次,年度常规评估372人次,及时评估125人次。六是加强入住老人健康管理工作。全年开展入住老年人健康体检1次,健康讲座6次,健康义诊3次。七是圆满完成全国老年医学人才培训带教工作,其中护理班50人、医师班58人,接受玉溪市对外经济贸易集团2人进修学习、重庆城市管理职业学院1人实习。

(六)加大资金投入,改善硬件设施。严格对照《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南(2023版),逐步改善硬件设施。投入20万元采购配备全院老人房间电视机;投入2.5万元采购会议屏;投入40余万元改造洗衣房、垃圾房、食堂及更换全院入户门、走道吊顶、房间墙面粉刷;投入4.8万元采购安装洗碗机;投入180万元改造供配电设施,投入265.9万元进行消防安全达标提升改造。

(七)社会工作助力人文服务,让入住老人养老变享老。组织开展元旦、春节、元宵节、中秋节等传统节日游园活动、集体生日活动,组织老人开展“爱心帮厨”、手工、趣味运动会等活动;组织“筑梦龙年”迎新春文艺演出、“金龙闹元宵”游园、“学条例 守党纪 强党性”庆七·一座谈会、“扬八一精神 忆军旅生涯”座谈会、“迎中秋庆国庆”游园活动;在重阳节到来之际,组织开展重阳节系列活动,为老年人送鲜花送祝福,丰富老年人的文娱生活。同时,在春季组织老人外出春游,感受春天的气息。

(八)加强精神文明建设,筑牢为老服务根基。一是定期开展爱国卫生大扫除活动,清理卫生死角,栽种花木美化环境。二是加强志愿活动管理,全年接受外界爱心人士、企业、志愿者慰问老人等志愿活动28起。三是积极维护职工权益,为自行购买社保的24位职工报销社保费3万元;慰问职工直系亲属逝世1人、生病住院8人、工伤1人,慰问金0.44万元。

(九)聚焦急难愁盼,关心关爱老人。一是认真贯彻落实民政部等10部门印发《关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的指导意见》,坚持尽力而为、量力而行,对可能符合本单位费用减免规定的特殊困难老年人,告知其申请方法,补齐必要证明材料,经院长办公会议研究视情给予必要减免,减轻养老压力,保障特殊困难老年人基本养老服务需求。全年为12位入住老人减免入住费用2.1万元。二是开展养老服务领域风险隐患防范专项排查,全面排查整治养老机构欺老虐老行为,邀请法律顾问为职工开展了养老服务法律知识讲座,重点讲解了欺老虐老的法律后果,开展警示教育。同时,为老年人普及了财产安全、防诈骗等知识,切实维护老年人合法权益。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无财政拨款收入,《财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无一般公共预算财政拨款收入,《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南老年之家敬老院2024年度收入合计25411450.06元。其中:经营收入22234781.12元,占总收入的87.50%;其他收入3176668.94元,占总收入的12.50%。无财政拨款收入、上级补助收入、事业收入(含教育收费)和附属单位上缴收入。

与上年相比,收入合计增加6343654.81元,增长33.27%。其中:经营收入增加4075016.40元,增长22.44%,主要原因是我院认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》,践行健康老龄化、积极老龄观理念,提升入住老人健康管理水平,发展“益智康复”等特色科室,构建康复护理、长期照护、安宁疗护的医养服务体系,使得经营收入稳步增长;其他收入增加2268638.41元,增长249.84%,主要原因是本年利息收入增加和收到西山区民政局给我单位居家养老服务中心运营补助及养老机构运营补助。

二、支出决算情况说明

云南老年之家敬老院2024年度支出合计21956962.41元。其中:经营支出21956962.41元,占总支出的100.00%。无基本支出、项目支出、上缴上级支出和对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加5557859.63元,增长33.89%。其中:经营支出增加5557859.63元,增长33.89%,主要原因是本年严格对照《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南(2023版),加大资金投入,改善硬件设施,故支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南老年之家敬老院机构正常运转的日常支出0.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元,占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。本单位为经费自理事业单位,所有支出均为经营支出,不涉及基本支出情况。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南老年之家敬老院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。本单位为经费自理事业单位,无财政拨款收入,不涉及项目支出情况。

(三)经营支出情况

2024年度用于保障云南老年之家敬老院正常运转的日常支出21956962.41元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9306647.74元,占经营支出的42.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10050314.67元,占经营支出的45.77%;其他支出(捐赠)2600000.00元,占经营支出的11.84%。与上年相比,人员经费支出较上年减少1166636.02元,下降11.14%,主要原因是:本年职工工资福利减少;公用经费支出上年增加5024495.65元,增长99.97%,主要原因是:我院设施设备老旧,维护修缮成本增加;其他支出(捐赠)较上年增加1700000.00元,增长188.89%,主要原因是:我院是由云南省老龄事业发展基金会投资兴建,按云南省老龄事业发展基金会要求每年投资收益以捐赠的形式上交,本年捐赠支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南老年之家敬老院2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元,增长0.00%,年初无此项预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故不涉及2024年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于年初预算数的主要原因。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故不涉及2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的购置车辆支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南老年之家敬老院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:云南老年之家敬老院本年和上年均没有机关运行经费收入,也没有使用机关运行经费安排的支出,无需要说明的增长变化原因。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南老年之家敬老院资产总额61074607.91元,其中,流动资产53660274.6元,固定资产4755284.2元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程2659049.11元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1667321.87元,其中固定资产增加2014237.77元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额3916970.50元,其中:政府采购货物支出200790.00元;政府采购工程支出3679164.37元;政府采购服务支出37016.13元。授予中小企业合同金额3906970.50元,其中:授予小微企业合同金额18259.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南老年之家敬老院2025年度因机构改革由原来的云南省卫生健康委员会转隶至云南省民政厅,2024年度决算报表还在原来的主管部门(云南省卫生健康委员会)编报,虽然2024年度部门决算批复是由原主管部门批复,但决算公开经和省财政厅社保处对接后在新的主管部门(云南省民政厅)下公开,在此做说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.医养结合:指医疗资源与养老资源相结合,实现社会资源利用的最大化。其中,“医”包括医疗康复保健服务,具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等;“养”包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用“医养一体化”的发展模式,集医疗、康复、养生、养老等为一体,把老年人健康医疗服务放在首要位置,将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。


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