目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省救助管理站主要职能是:指导全省各级民政部门、救助管理机构开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,协调跨省、市救助人员接护送工作,坚持自愿受助、无偿救助的原则。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
云南省救助管理站隶属云南省民政厅,为二级预算单位。云南省救助管理站编制2024年部门决算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。分别是:
1.云南省救助管理站。因我单位人员编制少,未设置内部机构。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省民政厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
纳入云南省救助管理站2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.云南省救助管理站。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制3辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)强化政治引领。将救助管理系统开展《深入学习习近平关于民政工作的重要论述》学习情况纳入民政重点工作综合评估。持续推动救助管理领域审计发现问题整改,切实巩固审计发现问题专项治理工作成效。积极推动项目建设,加强资金使用管理。
(二)强化创新发展。部署开展救助管理区域性中心试点工作,计划新增加曲靖、玉溪、大理、版纳、文山等州(市)救助管理站作为区域中心站设立试点,打造“爱心驿站”云南品牌,做精做实基础服务,形成“真心、倾心、精心、贴心、舒心”的五心救助管理工作服务亮点,研究制定推进试点工作的配套措施,强化政策保障。加大街面集中巡查和因灾因祸等临时遇困人员的救助保障力度。
(三)优化救助管理服务。明确特殊救助对象转介处置程序,科学精准分类施策,“一案一策”。加强街面集中巡查和临时遇困人员救助管理工作。健全回归稳固机制,加强源头治理,做好救助寻亲和落户安置工作,坚持“帮扶+预防”相结合,扎实开展返乡受助人员回访工作。
(四)强化安全生产。加强机构安全隐患排查和事故预防工作,加强食品、卫生、消防等安全管理,统筹做好各类疾病防控,建立健全安全事故、自然灾害等突发事件处置机制。加强救助管理全流程各环节的风险管控和安全治理,加强对托养机构的安全监督检查。
(五)强化政策引领。深入学习《生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作规程》《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》《云南省困难群众救助补助资金管理办法》及医疗救治、落户安置等相关文件,精准解读救助管理制度政策,依法依规开展救助工作。
(六)强化科技支撑。健全完善寻亲服务机制,会同公安机关充分利用全国救助寻亲网以及人像识别、DNA比对等技术开展寻亲,加强源头治理。做好救助信息系统的数据归集和创新运用,强化科技与信息技术在指挥调度、发现报告、街面巡查等工作环节的深度应用,为工作决策和精准救助提供大数据支撑。
(七)强化宣传引导。持续开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动,开展第十二个6.19全国救助管理机构“开放日”活动,发挥主流媒体“定音鼓”“风向标”作用,引导社会力量广泛参与。举办全省救助管理业务培训班,加强救助管理业务能力、安全管理和舆情应对能力培训,邀请资深媒体记者、专家学者授课,联系救助管理工作实际讲解新闻宣传和舆论传播规律。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
备注说明:云南省救助管理站没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,为空表;没有政府性基金预算财政拨款的收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表;没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省救助管理站2024年度收入合计680,951.20元。其中:财政拨款收入680,951.20元,占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比,收入合计减少8,638.02元,下降1.25%。其中:财政拨款收入减少8,638.02元,下降1.25%,主要原因是厉行节约减少公用经费支出;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省救助管理站2024年度支出合计680,951.20元。其中:基本支出680,951.20元,占总支出的100.00%。无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少8,638.02元,下降1.25%。其中:基本支出减少8,638.02元,下降1.25%,主要原因是厉行节约减少公用经费支出;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省救助管理站机构正常运转的日常支出680,951.20元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出642,900.56元,占基本支出的94.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,050.64元,占基本支出的5.59%。
(二)项目支出情况
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出680,951.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8,638.02元,下降1.25%,完成年初预算的93.81%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出577,415.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%,完成年初预算的95.08%。主要用于主要用于单位人员工资及日常工作支出。造成预决算差异的主要原因是主要原因是厉行节约减少公用经费支出。
9.卫生健康(类)支出56,123.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%,完成年初预算的87.32%。主要用于主要用于单位人员医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动导致差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算”。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出47,412.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的87.24%。主要用于主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金(单位负担部分)支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,483.32元,决算为1,280.00元,完成年初预算的5.45%;支出决算较上年减少7,268.21元,下降85.03%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为23,483.32元,决算为1,280.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的5.45%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,268.21元,下降85.03%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,483.32元,支出决算为1,280.00元,完成年初预算的5.45%,支出决算较上年减少7268.21元,下降85.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为23,483.32元,决算为1,280.00元,完成年初预算的5.45%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约减少公务用车出行节约经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少7,268.21元,下降85.03%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约减少公务用车出行节约经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常业务和无着流浪乞讨人员救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省救助管理站2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,与上年对比不增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省救助管理站资产总额9,712.39元,其中,流动资产9.99元,固定资产9,702.40元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,797.60元,其中固定资产减少4,635.08元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.000元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额3,560.00元,其中:政府采购货物支出3,560.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省救助管理站2024年度无项目支出开支情况,故项目支出绩效自评表无数据,为空表。我单位系省民政厅直属事业单位,部门整体绩效表由省民政厅统一公开。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
基本支出:系用于保障我单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。