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5300000162503/20250011
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文章来源
省儿童福利和收养中心
发布日期
2025-08-22

云南省儿童福利和收养中心2024年度部门决算


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释  

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省儿童福利和收养中心是云南省民政厅直属副处级事业单位,是公益一类事业单位,职责职能为:负责儿童福利和收养工作,负责涉外收养服务工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构,因本单位人员编制少,未设置内部机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省民政厅(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0,经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2离休0人,退休2

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年中心主要完成以下工作:一是持续完善相关制度,规范收养工作全过程。制定印发《云南省民政厅关于规范儿童福利机构抚养未成年人送养和收养工作的通知》,联合省教育厅省财政厅等七部门印发《关于进一步促进残疾孤儿回归家庭的通知》二是开展可送养儿童情况排查,督促指导儿童福利机构“能送尽送,应送早送”。三是开展业务培训,提升依法行政能力和水平。四是做好来信来访和信息报送等工作,防范化解矛盾隐患。五是持续开展孤儿、事实无人抚养儿童助学工作。对上述资助对象资助情况开展100%调查问卷,并通过材料核实、家庭巡访、电话询问等方式进行重点抽查,适时登录“一卡通”平台调度,发现问题及时纠正,提高助学工作的精准性和规范性。六是做好“孤儿医疗康复明天计划”工作,让更多孤弃儿童通过救治康复,增强生活自理和自立能力。七是加强对基层工作的指导和服务对象走访,面对面讲解政策,回答基层问题,传授工作方法。八是协助儿童福利处做好其他儿童福利和权益保护工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:云南省儿童福利和收养中心2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据;没有政府性基金预算财政拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省儿童福利和收养中心2024年度收入合计1092993.32。其中:财政拨款收入1092993.32,占总收入的100.00%,无上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入。

与上年相比,收入合计增加34279.38元,增长3.24%。其中:财政拨款收入增加34279.38元,增长3.24%主要原因是社会保险费用等缴纳基数增加。

二、支出决算情况说明

云南省儿童福利和收养中心2024年度支出合计1092993.32。其中:基本支出1092993.32,占总支出的100.00,无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加34279.38元,增长3.24%。其中:基本支出增加34279.38元,增长3.24%主要原因社会保险费用等缴纳基数增加

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省儿童福利和收养中心机构正常运转的日常支出1092993.32其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1025708.74元,占基本支出的93.84%;办公费、水电费、办公设备购置等公用经费67284.58元,占基本支出的6.16%。

(二)项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省儿童福利和收养中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1092993.32,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加34279.38元,增长3.24%,完成年初预算的100.84%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出919407.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%,完成年初预算的102.53%主要用于本单位人员工资及机构运转日常工作开支,造成预决算差异的主要原因是社会保险费用等缴纳基数增加。

9.卫生健康(类)支出100317.30占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%,完成年初预算的97.29%主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助经费,造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出73269.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的87.10%主要用于缴纳职工住房公积金,造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00元;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0(其中:外事接待人次0次)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省儿童福利和收养中心2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省儿童福利和收养中心资产总额13608.54元,其中,流动资产249.60元,固定资产13358.94元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6926.13,其中固定资产减少4775.73。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

云南省儿童福利和收养中心2024无项目支出开支情况,故项目支出绩效自评表无数据,为空表云南省儿童福利和收养中心作为云南省民政厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围,部门整体绩效表由省民政厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


附件1决算公开附表.xlsx

附件2决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3决算绩效自评报告.xlsx




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