目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省民政厅信息中心主要职能是:负责民政厅信息化建设,推进机关政务电子化。业务应用软件的研究、开发、推广和业务培训。管理民政厅网络设备。实施民政部信息中心的业务工作部署。指导地(州、市)民政信息化建设。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位未设置内设机构。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省民政厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
重大项目实现突破性进展。中心以项目建设为核心抓手,全力推动数字民政专题数据库和“高效办成一件事”系统两大重点工程。
系统迁移上云稳步推进。按照全省政务信息化集约化建设要求,采取“信创改造+迁移上云”策略,完成编制社会救助、社会组织登记、婚姻登记等业务系统的迁移上云方案,计划逐步将存量业务系统迁移至省级政务云平台,实现降低运维成本、提升系统可用性,从而提高系统安全合规水平与资源利用效率显著提升。
项目储备与申报基础夯实。前瞻谋划2026年数字民政建设,加强与业务处室、州市民政部门对接,筛选申报殡葬、社会组织、婚姻登记等迭代升级信息化项目4个,为后续建设奠定了项目基础。
科技创新驱动注入新动能。深化产学研协同,牵头实施的省科技计划项目“面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究”在民政数据隐私计算技术上取得突破。
运维安全保障坚实有力。健全网络安全与运维管理体系,特殊时间节点严格落实7*24小时应急值守机制,全年高效处置系统各类故障及消除潜在安全隐患,确保响应及时、处置到位。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省民政厅信息中心2025年度收入合计4,108,816.91元。其中:财政拨款收入4,108,816.91元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加2,881,881.47元,增长234.88%。其中:财政拨款收入增加2,881,881.47元,增长234.88%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2025年增加“面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究项目”和“政务信息化运维服务项目补助资金”,故较上年收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省民政厅信息中心2025年度支出合计4,108,816.91元。其中:基本支出1,793,316.91元,占总支出的43.65%;项目支出2,315,500.00元,占总支出的56.35%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加2,881,881.47元,增长234.88%。其中:基本支出增加566,381.47元,增长46.16%;项目支出增加2,315,500.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2025年增加“面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究项目”和“政务信息化运维服务项目补助资金”,故较上年支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省民政厅信息中心机构正常运转的日常支出1,793,316.91元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出843,468.72元,占基本支出的47.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费949,848.19元,占基本支出的52.97%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省民政厅信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,315,500.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
云财社〔2025〕5号2024年第四批面向民政领域的新一代信息技术创新应用研究经费项目经费369,500.00元,主要用于支付科研辅助研发人员劳务费,以及专家咨询费、差旅费和云南大学、云南财经大学项目合作经费。
云财教〔2025〕56号2025年第一批重点研发(社会发展)专项资金项目经费144,000.00元,主要用于支付科研辅助研发人员劳务费,以及专家咨询费、差旅费和云南大学、云南财经大学项目合作经费。
云财社〔2025〕5号政务信息化运维服务项目补助资金项目经费1,802,000.00元,主要用于开展信息系统运行维护、网络安全保障、等级保护测评和商用密码应用安全性评估等工作,保障厅中心机房及各信息系统安全稳定运行,持续提升民政政务信息化服务保障和业务支撑能力。具体包括:一是云南省民政厅殡葬管理信息系统运维服务2025年项目,金额23.95万元,主要开展操作系统、应用中间件、数据库及应用软件运行维护;二是云南省民政厅机关电子设备运维和网络安全保障服务2025年项目,金额57.45万元,主要开展厅中心机房运行管理,以及厅机关网络、计算机、电话等设施设备运维和网络安全保障;三是云南省民政厅门户网站技术运维服务2025年项目,金额19.8万元,主要开展基础设施和门户网站运行维护、专题建设及网站改版等工作;四是云南省民政厅信息系统等级保护测评2025年项目,金额28.8万元,主要对全厅等级保护二级及以上信息系统开展等级保护测评;五是云南省民政厅信息系统商用密码应用安全性评估2025年项目,金额38.4万元,主要对全厅等级保护三级信息系统开展商用密码应用安全性评估;六是云南省民政厅政务服务“好差评”系统运维服务2025年项目,金额11.8万元,主要开展系统安全、应用软件和数据维护,以及数据推送等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省民政厅信息中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4,108,816.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,881,881.47元,增长234.88%,完成年初预算的31.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出1,395,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.97%,年初无此项预算。主要用于重点研发(社会发展)专项项目;造成预决算差异的主要原因是2025年追加2025年第一批重点研发(社会发展)专项资金。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2,580,531.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.80%,完成年初预算的20.37%。主要用于职工工资的发放、职工基本养老保险费的缴纳和机构正常运转的日常支出;造成预决算差异的主要原因是信息中心与上一年相比,有2名人员调出。(预决算差异过大,仅说明人员变动差异,不足以支撑差异,补充其他差异原因说明)
9.卫生健康(类)支出74,317.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的63.32%。主要用于职工医疗保险缴费单位部分和公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是信息中心与上一年相比,有2名人员调出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出58,068.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的71.77%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金(单位负担部分)支出;造成预决算差异的主要原因是信息中心与上一年相比,有2名人员调出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省民政厅信息中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,与上年对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省民政厅信息中心资产总额1,568,905.06
元,其中,流动资产263,690.00元,固定资产1,053,165.06元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产252,050.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,101,005.17元,其中固定资产增加901,215.17元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额2,423,900.00元,其中:政府采购货物支出621,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,802,000.00元。授予中小企业合同金额1,005,900.00元,其中:授予小微企业合同金额38,400.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
基本支出:系用于保障我单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。