目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省地名档案馆系云南省民政厅直属公益一类事业单位,属二级预算单位。根据省编办印发《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省民政厅所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2016〕191号)执行。
主要职责是:
负责地名、行政区划、行政区域界线档案管理工作。另外,根据省民政厅工作安排,聚焦地名档案“收、管、存、用”的核心职能,做好地名文化保护、地名文化宣传,推进地名文化遗产保护传承发展,分级分类健全地名文化遗产名录体系,不断强化地名公共服务能力提升,充分发挥地名赋能发展效能。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
云南省地名档案馆隶属云南省民政厅二级预算单位。2025年部门决算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。云南省地名档案馆人员编制少,未设置内部机构。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省地名档案馆作为云南省民政厅二级预算单位,纳入云南省民政厅2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人;机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
(一)进一步强化地名档案规范化管理水平
地名档案是地名管理工作过程中形成的专业档案,是国家档案的重要组成部分,是进行地名规范管理、推行地名标准化、开展地名研究和地名文化传承保护的基础。2025年在持续做好第一次地名普查纸质地名档案日常规范收集、整理、保管的基础上,完成第一次全国地名普查(补更)近50.2万卷(一名一卷)纸质地名档案打包并协调厅办公室完成搬迁、整理、上架工作,有效提高地名档案保存的规范性和完整性。
(二)进一步提升地名管理公共服务能力
积极宣传贯彻落实《地名管理条例》及其实施办法,进一步规范地名管理,参与推进《云南省地名管理办法》修订工作。切实加强与相关部门的沟通协作,协同推进全省地名规范管理和公共服务能力提升。2025年深入研究地名档案的开发利用,参与《云南省标准地名志》的编辑整理,形成约1700条地名,版面字数约100万字的送审稿;参与《中华人民共和国标准地名词典》(云南卷)的4次增补修改。自“乡村著名行动”实施以来,全省通过微信小程序采集上图乡村地名6.9万条、更新完善国家地名信息库数据4.3万条、设置地名标志1.7万块,为群众出行“一点定位,一图畅游”提供更加便捷的基础信息支撑,推进“乡村著行动”融入各地经济社会发展助力乡村振兴。牟定县入选全国“乡村著名行动”第一批典型经验先行示范区。遴选推荐会泽县、隆阳区、个旧市为全国“乡村著名行动”第二批典型案例,按要求报送全省43个“乡村著名行动”重点县名单。
(三)进一步深化地名文化宣传保护
2025年系统开展地名文化资源调查,持续深化地名文化建设。编写《云南省地名文化遗产认定指标体系(征求意见稿)》,2025年,共认定两批省级地名文化遗产,共10个类别110个地名列入省级地名文化遗产保护名录。加强地名文化宣传,联合云南电视台拍摄《文化中国行・地名里的云南》系列短视频共9期,点击量破千万、策划2026年地名专家讲《文化中国行•霞客滇游地名纪》节目录制。9月,联合云南财经大学举办地名文化主题宣传活动,反响热烈。全力打造“云尚著名·七彩映滇”民政宣传服务品牌,在厅官网、微信公众号共发布信息40余条,在云南日报《云南日报•文史哲版》开设七彩地名故事专栏,动态刊发云南地名文化宣传文章5篇。引导全省民政系统构建多层次、广覆盖的地名文化宣传矩阵,鼓励各地探索创新地名文化应用新场景。
(四)认真完成省民政厅交办的其他工作。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
备注说明:云南省地名档案馆没有一般公共预算财政拨款安排的项目收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,为空表;没有政府性基金预算财政拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表;没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表;没有使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据,为空表;没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据,为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省地名档案馆2025年度收入合计978,722.75元。其中:财政拨款收入978,722.75元,占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比,收入合计增加400,452.82元,增长69.25%。其中:财政拨款收入增加400,452.82元,增长69.25%,主要原因是2025年新增职工2人,2024年年底增加职工1人,相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费等正常增加收入;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省地名档案馆2025年度支出合计978,722.75元。其中:基本支出978,722.75元,占总支出的100.00%。无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加400,452.82元,增长69.25%。其中:基本支出增加400,452.82元,增长69.25%,主要原因是2025年新增职工2人,2024年年底增加职工1人,相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费等正常增加支出;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省地名档案馆机构正常运转的日常支出978,722.75元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出942,566.66元,占基本支出的96.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,156.09元,占基本支出的3.69%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省地名档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省地名档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出978,722.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加400,452.82元,增长69.25%,完成年初预算的172.10%。主要原因是2025年新增职工2人,2024年年底增加职工1人,相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费所致。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出813,945.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%,完成年初预算的171.20%。主要用于保障本单位6名在职职工工资的发放、职工基本养老保险费等的缴纳和3名退休人员公用经费开支及机构正常运转的日常支出;造成预决算差异的主要原因是2025年新增职工2人,2024年年底增加职工1人,相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费等正常增加支出。
9.卫生健康(类)支出101,054.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%,完成年初预算的177.17%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病补充医疗保险缴费开支;造成预决算差异的主要原因是2025年新增职工2人,2024年年底增加职工1人,相应增加职工工资和社会保障缴费等经费、职工调整工资增资及社会保障缴费清算增加缴费经费等正常增加支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出63,723.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的175.98%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金(单位负担部分);造成预决算差异的主要原因是人员增减变动正常调减。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比,无变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求,进一步规范和完善“三公”经费管理制度,严格控制“三公”经费支出,减少不必要的开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例规定》和省委十项规定要求,进一步规范和完善“三公”经费管理制度,严格控制“三公”经费支出,减少不必要的开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
本单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
(三)需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省地名档案馆2025年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省地名档案馆资产总额77,128.17元,其中,流动资产0.00元,固定资产77,128.17元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,152.88元,其中固定资产减少3,152.88元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额1,428.35元,其中:政府采购货物支出1,428.35元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,428.35元,其中:授予小微企业合同金额1,428.35元。
四、单位绩效自评情况
云南省地名档案馆2025年无项目绩效自评情况。2025年我馆无项目支出开支情况,故项目支出绩效自评表无数据,为空表。我单位系省民政厅直属事业单位,部门整体绩效表由省民政厅统一公开。
五、其他重要事项情况说明
其他重要事项情况说明无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
基本支出:系用于保障我单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。
决算国有资产使用情况表(云南省地名档案馆2025年).xlsx